Eficacia del control interno en el pago a proveedores de la Ferretería Ferrizam, Portoviejo
DOI:
https://doi.org/10.56048/MQR20225.8.4.2024.2686-2705Palabras clave:
Eficacia; control interno; proveedor; ferreteríaResumen
Un sistema de control interno tiene como finalidad primordial que se alcancen los parámetros de eficacia en cada uno de los procesos administrativos, operacionales y financieros dentro de la organización, cumpliéndose políticas, normas y fiabilidad en la información financiera. Bajo este enfoque, el objetivo de la presente investigación consistió en: Analizar la eficacia del control interno en el pago a proveedores de la Ferretería “Ferrizam”. Portoviejo. Con el propósito de cumplir el objetivo principal, se estableció una metodología de tipo documental tomando como referencias, libros, tesis de posgrados y artículos científicos. Para la investigación de campo se empleó la técnica de la observación directa. Adicionalmente, se aplicó la lista de chequeos dirigida a los colaboradores del área administrativa de la Ferretería. Por otro lado, para el tratamiento y análisis de los datos, se empleó el método descriptivo. Los resultados obtenidos se procesaron mediante Microsoft Excel. Mediante la lista de chequeos se obtuvieron los siguientes resultados, de acuerdo a la variable eficacia, en razón de la dimensión administrativa con un nivel de confianza del 45,65%, el cual representa según la matriz de valoración un nivel bajo, similar a los alcanzados en la dimensión financiera con un 45,62%. Por otro lado, en relación al riesgo para la dimensión administrativa se obtuvo un 52,47%, mientras que, para la dimensión financiera el nivel de riesgo se estableció en un 52,54%. Finalmente, se concluye, que la aplicación del control interno incide en el proceso de pago a proveedores de la Ferretería.
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